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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 106 gare - 29/01/18 - 07:57 - Generato con WPGov ANAC XML 6.5.1 di Marco Milesi</abstract>
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    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale Verjus</entePubblicatore>
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    <oggetto>PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO: SOCIOLOGO</oggetto>
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    <oggetto>MANUTENZIONE RETI INFORMATICHE</oggetto>
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    <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA</oggetto>
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    <oggetto>MATRICI E INCHIOSTRO</oggetto>
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    <oggetto>SETTIMANA BIANCA</oggetto>
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    <oggetto>TELEFONI CORDLESS</oggetto>
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    <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
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    <oggetto>ISCRIZIONE STAFFETTA CREATIVA BIMED</oggetto>
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    <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
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    <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
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    <oggetto>ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
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    <oggetto>TONER PER STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBE110B586</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TONER PER STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>OFFICE TECHNOLOGY</ragioneSociale>
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    <cig>Z9B110AC17</cig>
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    <oggetto>LICENZA D&#8217;USO ANNUALE RIVELAZIONE PRESENZE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>804.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6610E1F85</cig>
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    <oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB110CA1BE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FOTOCOPIE PLESSO DI MARANO TICINO A.S. 2014/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>121.22</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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    <cig>ZAC10AAB60</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE A INSEGNANTI PER SINDROME AUTISTICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO "ENRICO MICHELI"</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD8109D8AB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TONER PER STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06662420154</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MABECART S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06662420154</codiceFiscale><ragioneSociale>MABECART S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>114.13</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>114.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5C109D895</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>STAMPANTE LASER</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06662420154</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MABECART S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06662420154</codiceFiscale><ragioneSociale>MABECART S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>149.90</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>149.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4610993E7</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>MANUTENZIONE LABORATORIO LINGUISTICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GENESI ELETTRONICA SNC</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0C109409E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE IGIENICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>129.03</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-08-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>129.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z95102BC82</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO REGEL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD3102AED3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LIBRI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>165.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>165.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4F100E4AA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF71005E85</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DIARI SCOLASTICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TIPO STAMPA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPO STAMPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2550.75</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2550.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE01005D39</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>134.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>134.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z721005CFD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDITRICE PUGLIASCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITRICE PUGLIASCUOLA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3B1005CDF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>123.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>123.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEC0FEE6FA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE</oggetto>
    <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7151.36</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7151.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3F0FBDAF5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO SINERGIE A.S. 2014/15</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale><ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z560F7320B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MEDICO COMPETENTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale><ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z260F731DA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI PER SINDROME AUTISTICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO "ENRICO MICHELI"</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO "ENRICO MICHELI"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6D0F723A7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CARTELLI SICUREZZA E MATERIALE VARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02053750036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IDEE...di Rubin Sara</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02053750036</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEE...di Rubin Sara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 122.99 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>122.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z400F5E699</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale><ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 356.03 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>356.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF50F5E65C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 1130.26 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1130.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z510F51C4D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PULLMAN TORINO MUSEO DEL CINEMA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 409.09 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB40F5E67D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 184.47 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>184.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA70F5007F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO ORGANIZZATO A MILANO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale><ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 3348.10 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3348.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAC0F338F2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01475870026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FILOSSENI MAURIZIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01475870026</codiceFiscale><ragioneSociale>FILOSSENI MAURIZIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 389.38 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>389.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7F0F33895</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TONER PER STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03096070127</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OFFICE TECHNOLOGY</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03096070127</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE TECHNOLOGY</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 142.00 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>142.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z620F2B344</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01686050038</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FARMACIA MAZZONZELLI SAS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01686050038</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA MAZZONZELLI SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 101.64 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>101.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB60F1FDF8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PULLMAN PER VARIGOTTI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 909.09 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z890F1FD9B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PULLMAN PER VAL DI RHEMS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 909.09 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z220F18D86</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PULLMAN PER AQUAM OLEGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 436.36 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
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    <oggetto>PULLMAN PER GENOVA &#8211; CAMOGLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>PULLMAN PER TORINO MUSEO EGIZIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
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    <cig>Z1C0F0832E</cig>
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    <oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
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    <cig>ZC30F032B1</cig>
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    <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIANOFORTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
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    <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <cig>Z740EEC05A</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
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    <cig>Z730EEC015</cig>
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    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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    <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
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    <cig>ZE60EEBFB4</cig>
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    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
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    <cig>Z2F0EEBF67</cig>
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            <ragioneSociale>E. D. S. DI D'ANGELO ETTORE</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
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    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
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    <cig>Z450EEBE78</cig>
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    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>144.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z440EEBE33</cig>
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    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
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    <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>39.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z490EC4B11</cig>
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    <oggetto>PULLMAN PER TORINO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDC0EC01EF</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>ACQUISTO SCHEDA DI RETE</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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    <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
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    <cig>ZF90EBC132</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>ACQUISTO SERVER</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1637.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1637.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB70EACEE1</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE: CERAMICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01810820033</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CERAMICA CALCATERRA DI CALCATERRA GIUSEPPE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01810820033</codiceFiscale><ragioneSociale>CERAMICA CALCATERRA DI CALCATERRA GIUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 80.00 </importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7A0EA6632</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione> 288.45 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>288.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z050EA6609</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>STAMPATI PER ESAMI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
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    <oggetto>STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDIT.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
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    <oggetto>PULLMAN PER LAGO MAGGIORE &#8211; ARONA SANTA CATERINA &#8211; LEGGIUNO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>PULMAN PER GENOVA PALAZZO DUCALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
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    <oggetto>LICENZE ANTIVIRUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA/RAVENNA/FERRARA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR S.R.L.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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    <cig>ZDA0E64F70</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>PULLMAN PER TEATRO COCCIA NOVARA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione> 254.55 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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    <cig>Z190E514A7</cig>
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    <oggetto>ACQUISTO LIBRO BERGANTINI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE60E3D463</cig>
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    <oggetto>CORSO FORMAZIONE CYBERBULLISMO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>490.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB30E3028C</cig>
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    <oggetto>PULLMAN PER TEATRO ALLA SCALA MILANO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <tempiCompletamento>
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    <cig>Z000E1B20B</cig>
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    <oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE&#038;VITA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE&amp;VITA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCC0E16D7D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02008460368</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENTRO GIOCHI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02008460368</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GIOCHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>117.96</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>117.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1E0E100D2</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE S. MARINO &#8211; FRASASSI &#8211; URBINO &#8211; RECANATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale><ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6862.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>6862.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAD0E10025</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE S. MARINO &#8211; FRASASSI &#8211; URBINO &#8211; RECANATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale><ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7187.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>7187.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB00DEB0C0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LIBRI SUL BULLISMO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>11566870157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LIBRERIA SCIENTIFICA RESCALLI DI M. CRISTINA R.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11566870157</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA SCIENTIFICA RESCALLI DI M. CRISTINA R.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>51.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>51.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEF0DDC6BB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>528.70</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>528.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z300D9629E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FOTOCOPIE PLESSO DI MARANO TICINO ANNO 2014</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>85.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>85.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD90D72E51</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>444.44</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>444.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z010D72038</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE INFORMATICO: POWER LINE &#8211; HARD DISK &#8211; CAVO MONITOR &#8211; UPS &#8211; PROLUNGA USB</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>314.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z640D5A6F3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>BUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE PONTE FORMAZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1545.45</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1545.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3C0D16A8E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02143840037</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DI BIASE SIMONA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>2058.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2058.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z200D169DF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO &#8220;ED. ALL&#8217;AFFETTIVITA&#8217; E ALLA SESSUALITA&#8217;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01516020037</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIACHINO GIORGINA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01516020037</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHINO GIORGINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-03-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8B0C9FE21</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale><ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE00C75510</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PALAZZO DUCALE GENOVA &#8211; MOSTRA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03137910109</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03137910109</codiceFiscale><ragioneSociale>GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>220.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>220.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8A0C63FF1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSISTENZA TECNOLOGIE INFORMATICHE</oggetto>
    <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB30C61BEE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI</oggetto>
    <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6920.46</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>6920.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB30C24871</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SETTIMANA BIANCA</oggetto>
    <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01853970034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IL GIARDINO INCANTATO VIAGGI DI CARINI GIOVANNA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01853970034</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIARDINO INCANTATO VIAGGI DI CARINI GIOVANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>27523.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>27523.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA30BF861D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIO RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale><ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z250BC6D45</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RESPONSABILE SICUREZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1792.62</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1792.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z750B9DA63</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z640AC7311</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale><ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3718.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCA0A8FEB9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO REGEL-PACCHETTO COMPLETO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5A0A711C1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CANONE ANNUALE SITO SCUOLA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>39.66</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2014-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>39.66</importoSommeLiquidate></lotto></data>
    </legge190:pubblicazione>