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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 128 gare - 29/01/18 - 07:57 - Generato con WPGov ANAC XML 6.5.1 di Marco Milesi</abstract>
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    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale Verjus</entePubblicatore>
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    <oggetto>LICENZA ANNUALE USO E NOLEGGIO RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/11/2015 AL 31/10/2016</oggetto>
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    <oggetto>MATERIALE PRONTO SOCCORSO</oggetto>
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            <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>126.29</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>126.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SISTEMAZIONE CAVI AULA INFORMATICA SCUOLA VERJUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01980610032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FORTINA GIUSEPPE DI FORTINA ALESSANDRO E STEFANO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01980610032</codiceFiscale><ragioneSociale>FORTINA GIUSEPPE DI FORTINA ALESSANDRO E STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-16</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7E1666302</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>145.07</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
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    <cig>Z611665F1D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRI E STAMPATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>53.70</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
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    <cig>Z63166066E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGEL &#8211; REGISTRO STRUMENTO MUSICALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI AGOSTO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>54.57</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>54.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DIARI SCOLASTICI A.S 2015/2016</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TIPO STAMPA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>2548.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2548.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z501623F78</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RILEGATURA VOLUMI &#8211; PROTOCOLLO ANNI 2013/2014</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01499890034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA COMETA - Cooperativa Sociale S.r.l. - ONLUS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01499890034</codiceFiscale><ragioneSociale>LA COMETA - Cooperativa Sociale S.r.l. - ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD515F668D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS EXPO 2015 &#8211; SCUOLA PRIMARIA VERJUS &#8211; 23.10.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1063.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1063.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7F15F5F0F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>BATTERIA PER UPS &#8211; CAVI DI RETE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1315F5494</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>BIGLIETTI INGRESSO EXPO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EXPO 2015 SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale><ragioneSociale>EXPO 2015 SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-23</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0015F1F6A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MONITOR LCD 19&#8243;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDF15EC09B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIDEOPROIETTORE EPSON</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>401.21</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-23</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>401.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE915EC05C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SCHERMO PER PROIEZIONE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>77.71</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-29</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>77.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5715E3FC9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale><ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDE15D925A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8615763B0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DIRITTI SIAE SPETTACOLO SCOLASTICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>36.78</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>36.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB01573042</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZI REGEL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z15150E7B1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>196.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-06-23</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB1155726A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI LUGLIO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>211.15</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA &#8211; SCUOLA VERJUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <dataInizio>2015-07-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-02</dataUltimazione>
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    <cig>ZCD15327CC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRI SCOLASTICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDITRICE PUGLIASCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRI SCOLASTICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>144.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-03</dataUltimazione>
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    <cig>Z44153262B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DETERSIVI PER LAVASCIUGA ZETALUX</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>178.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-03</dataUltimazione>
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    <cig>Z2D152A85A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA &#8211; SS OLEGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>443.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-03</dataUltimazione>
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    <cig>Z49152A713</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA &#8211; S.S. DI OLEGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>472.23</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>472.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9B152A79B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI E S.S. OLEGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>214.91</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>214.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC8152A7F8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA SC. PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale><ragioneSociale>I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>278.63</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>278.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE61529981</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA &#8211; SCUOLA PRIMARIA RODARI E S.S. OLEGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>361.88</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>361.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z00150E7EA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE PER SICUREZZA: OCCHIIALI DI PROTEZIONE E MASCHERINE ANTIPOLVERE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02053750036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IDEE...di Rubin Sara</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02053750036</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEE...di Rubin Sara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>83.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1C150E79E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDOFFICE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>142.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>142.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5714E7B32</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO P.C. E MONITOR PER AULA INFORMATICA</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8765.53</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>8765.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6914D34A6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE SCAD. 31.12.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1214A9035</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO DELLE CORNELLE &#8211; SC. PRIM. RODARI &#8211; 28/05/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>445.45</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>445.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF0149ED7A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACCORDATURA PIANOFORTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00026520031</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLDANI PIANOFORTI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00026520031</codiceFiscale><ragioneSociale>OLDANI PIANOFORTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z96147E41F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE AOSTA &#8211; SC. SEC. &#8211; 27/05/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale><ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1416.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
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    <cig>ZD6147E3B9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE AOSTA &#8211; SC. SEC. &#8211; 22.05.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale><ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1392.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1392.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAD147835F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS GROTTE DI TOIRANO &#8211; SC. PRIMARIA VERJUS- IL 05.06.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
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    <cig>Z38147823B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER TORINO &#8211; PRIM. MEZZOMERICO &#8211; IL 03/06/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER GROTTE DI TOIRANO &#8211; SC PRIM MARANO- IL 25/05/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER TORINO &#8211; S.S. VERJUS- IL 18.05.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1490.91</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1490.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z26146EC45</cig>
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    <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SITO SCUOLA &#8211; PERIODO DAL 21.06.2015 AL 21.06.2020</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>198.30</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>198.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z60145D3CD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER TORINO &#8211; SC. RODARI &#8211; DEL 15.05.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB614596A9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER ALZATE DI MOMO &#8211; SC. RODARI &#8211; DEL 13.05.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
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    <cig>Z28145162F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MAGGIO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>115.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD61451605</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI APRILE 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>228.65</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>228.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7E14515D5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI MARZO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>149.63</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>149.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z581451565</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI FEBBRAIO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>98.11</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1C14513EE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TURISMO BIMED 2015 &#8211; STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA &#8211; ISOLE TREMITI 8/9/10 GIUGNO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDIT.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>5180.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>5180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z78143F5EB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTI ACCESSORI E DETERSIVI PER LAVASCIUGA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>TREZETA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>325.95</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>325.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDF1435F3C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PER SC.PRIMARIA RODARI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>247.90</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>247.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC01435DBE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PER SC. PRIMARIA DI MEZZOMERICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03910570153</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>E. D. S. DI D'ANGELO ETTORE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03910570153</codiceFiscale><ragioneSociale>E. D. S. DI D'ANGELO ETTORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>73.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>73.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3E1435D05</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PER SC. PRIMARIA VERJUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>130.67</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>130.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6C1435CAC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DI MARANO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>70.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>70.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORIO ESPRESSIVO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>204.46</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
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    <cig>Z7D1435B5F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA SC. SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>125.65</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
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    <cig>Z831435B07</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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    <cig>ZF0141D8B0</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>TONER PER STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE71404B22</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER AQUAM OLEGGIO DAL 13 APRILE AL 27 MAGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>654.54</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>654.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8B13F51CF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER NOVARA IL 29/04/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-29</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>472.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5613F166C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER VERCELLI DEL 21.04.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4213DECDA</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER ACQUARO DI GENOVA DEL 01.04.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8813C8447</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VENDITA E ASSISTENZA SIDI CONTABILITA&#8217;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3E13C20EA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRI ESAME STATO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>100.30</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>100.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3A13C20D1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>215.28</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>215.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA613BBD7C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO TABLET</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIEURO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIEURO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>163.11</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>163.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCD13B5E1B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER NOVARA &#8211; IL 24.03.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7E13A48E9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER AULA DI SCIENZE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>99.48</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>99.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6713A45A7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO LIBRO BERGANTINI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8B1383CEC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATRICI ORIGINALI GESTETNER</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale><ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>121.12</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>121.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD21383C73</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA: GESSI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>ZNZNNL69B51D872K</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTOLERIA LUANA DI ZENZOLO ANTONELLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZNZNNL69B51D872K</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA LUANA DI ZENZOLO ANTONELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9D1382D2F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE AULA DI SCIENZE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ML SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale><ragioneSociale>ML SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>639.14</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>639.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAE1382CDD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE PER AULA DI SCIENZE : VETRINI, INSETTI, REAGENTI ECC.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>307.22</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>307.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z021382C96</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE AULA DI SCIENZE: SCHELETRO UMANO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>186.38</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>186.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7D1382C67</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE PER AULA DI SCIENZE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ML SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale><ragioneSociale>ML SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>214.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z11137EA09</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER NOVARA &#8211; TEATRO COCCIA IL 31.03.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBD137E955</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER MUSEO CASALBELTRAME 13.03.15</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01651850032</codiceFiscale><ragioneSociale>SUN S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF61360C80</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GIOCHI MATEMATICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>111.48</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>111.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5713605EC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI GENNAIO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CR.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CR.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>85.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>85.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z08135DD05</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSISTENZA REGEL DA GENNAIO 2015 A AGOSTO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8F135AA25</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MACCHINA LAVA-PAVIMENTI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06103950967</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TREZETA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06103950967</codiceFiscale><ragioneSociale>TREZETA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z171345AD6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE A VICENZA E VILLE VENETE DAL 16/04/2015 AL 17/04/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale><ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7458.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7458.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8A1345A75</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE A VICENZA E VILLE VENETE DAL 09/04/2015 AL 10/04/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale><ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8186.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>8186.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9E1344174</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI DICEMBRE 2014</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CR.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CR.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>293.96</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-02-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>293.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE3133FDC5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE INFORMATICO PER RETE E LIM</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z56133FD06</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO NR. 10 PC DESKTOP 13 + 3 MONITOR + HARD DISK</oggetto>
    <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3418.48</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3418.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z28133DD04</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO &#8220;EDUCAZIONE SESSUALE&#8221; DAL 23/02/2015 AL 06/03/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01516020037</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIACHINO GIORGINA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01516020037</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHINO GIORGINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7512FB464</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 25.03.2015 AL 27.03.2015 &#8211; CLASSI 3C-D-E</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale><ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12016.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>12016.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0B12FB441</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ITRUZIONE A ROMA DAL 18.03.15 AL 20.03.2015 CLASSI 3A-B-F</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale><ragioneSociale>ODOS VIAGGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>11875.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>11875.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2B12F9A90</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-02-03</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>265.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI NOVEMBRE 2014</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CR.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CR.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-01-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0112CDB08</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER PONTE DI FORMAZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-01-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
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    <cig>ZC712BD4B0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
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    <cig>Z5C12BB0FC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE BUS PER GALLARATE 20.01.2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI s.r.l.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
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    <cig>ZC112A6656</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02369560032</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NOVATECH DI FABIO IACOVINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CR.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CR.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>776.75</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>776.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9F11B7B12</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO &#8220;SPORTELLO PSICOLOGICO&#8221;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02143840037</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DI BIASE SIMONA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>2745.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1B11A0927</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO: SOCIOLOGO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00532540325</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SWG S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7A118830A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO SU BASE MUSICOTERAPEUTICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01742810037</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DEDALO SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-04-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCC114C898</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale><ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z321143437</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SETTIMANA BIANCA</oggetto>
    <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale><ragioneSociale>NIZZA 110 SNC DI CATANIA FABRIZIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>38229</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>38229.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z31111A8EA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBE110B586</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TONER PER STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03096070127</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OFFICE TECHNOLOGY</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9B110AC17</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LICENZA D&#8217;USO ANNUALE RIVELAZIONE PRESENZE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale><ragioneSociale>WINIT S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>804.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>804.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB110CA1BE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FOTOCOPIE PLESSO DI MARANO TICINO A.S. 2014/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01171500034</codiceFiscale><ragioneSociale>JOLLY UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>121.22</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>121.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z95102BC82</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO REGEL</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale><ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4F100E4AA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02010460026</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEC0FEE6FA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE</oggetto>
    <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7151.36</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>7151.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3F0FBDAF5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ABBONAMENTO SINERGIE A.S. 2014/15</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale><ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z560F7320B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80010700039</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Statale Verjus</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MEDICO COMPETENTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRNMNL69P02F952X</codiceFiscale><ragioneSociale>CERINA EMANUELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate></lotto></data>
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